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pos机采购单填写

浏览:156 发布日期:2023-04-26 00:00:00 投稿人:佚名投稿

1、采购额怎么填

在采购额一栏中写上需要采购的东西的数量就可以。
采购单格式基本如下:
采购部门:
采购人:
填单日期:年月日;
序号---采购物品名称---规格---数量---单价---金额---备注(这些是采购表格的题头);
下面是“所采购物品用途”、“采购时间”,
最后面是各项审批,包括财务、部门经理或总经理等等。

2、采购单格式与流程!!!急!急!急!

订购采购流程
1. 总则
1.1. 制定目的
为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。
1.2. 适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1.3. 权责单位
1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 请购规定
2.1. 请购的提出
1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开产请购单。
2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。
3) 请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。
4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。
5) 紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。
2.2. 请购核准权限
2.2.1. 国内物料采购核准权限
1) 请购金额预估在人民币1万元以下者,由经理核准。
2) 请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
3) 请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。
2.2.2. 国外物料采购核准权限
1) 请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。
2) 请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。
3) 请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。
2.3. 请购的撤消
1) 已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。
2) 请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。
3) 采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。
4) 未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3. 采购规定
3.1. 采购方式
1) 本公司采购方式一般有下列几种:
2) 集中采购:通用性物料,尽量采用集中采购方式。
3) 合约采购:经常性物质料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。
4) 一般采购:除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。
3.2. 国内采购作业规定
3.2.1. 询价、议价
1) 采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。
3) 专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。
4) 采购议价应采用交互议价方式。
5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。
3.2.2. 呈核及核准
1) 采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。
3) 采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。
3.2.3. 订购作业
1) 采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。
2) 若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。
3) 采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。
3.2.4. 验收与付款
1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。
2) 依财务管理规定,办理供应商付款工作。
3.3. 国外采购作业规定
3.3.1. 询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
3.3.2. 呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3.3.3. 订购作业
1) 采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以传真或E-mail形式确认交期。
2) 需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。 采购员流程
1 )采购管理
进货管理模块是软件的基础管理模块之一 , 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、

进货结算、进货退回以及预付款管理,对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理,与应

付账款管理接口,及时追踪付款情况,定期进行分类统计

a )业务处理说明 b )功能模块介绍

i 进货订单

" 进货订单 " 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中

以输入一张进货订单实现。

ii 进货开票
当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。
进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来

进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。
" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ;
只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存;
只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ;
在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii 进货审核

进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。
" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。
" 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。
iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
" 进货退回 " 将减少库存数量。
v 进货结算

" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。
vi 预付款管理

在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。
做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。
当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时,系统自动将余款转为预

付款。
预付款应可输负数。

下面套用楼上的话
你有没有采购证书呢?采购知识如果不真正了解,不能融会贯通的运用到实践中的话会

越做越吃力,但是如果很系统的学习了就不会这样了哦~你也要花时间好好学习采购知识~

去专门培训采购的机构好好学学,如果能考个采购证更好哦~听说2年内采购是要凭证上岗

的哦~ 严重建议你去参加下采购类的培训,不然有些事做错了的后果很严重的,我以前就吃过这种亏,你的确需要去系统培训一下,在这里我只能简单更给你说一下采购流程,一,下单 二,稽催 三,入库 四,退货 五,对帐 六,付款
对了,你对采购方面不是很了解,我给你推荐一家专业的采购培训机构,博远人才,在无锡苏州都有点的,参考一下。。 那你有没有采购证书呢?采购知识如果不真正了解,不能融会贯通的运用到实践中的话会越做越吃力,但是如果很系统的学习了就不会这样了哦~你也要花时间好好学习采购知识~去专门培训采购的机构好好学学,如果能考个采购证更好哦~听说2年内采购是要凭证上岗的哦~

3、POS签购单有什么用?

1.
对于商家 签购单主要用于对账、清算和明细查询等后期需要。尤其针对争议交易,发卡行或持卡人可进行调单处理...
2.
对于持卡人 签购单是交易的历史凭证。后续如需退货,还需提供签购单等交易凭证。
3.
签购单上有商户号、终端号、持卡人银行卡卡号及交易数据等信息,为谨防不法分子非法利用,商家和持卡人都需保留好签购单(商家应保留至...
4.
那么交易中碰到签购单未打印,但持卡人收到扣款信息,商户应该怎么办呢? 首先,要说明的是整个刷卡流程,即POS终端刷卡—收单机构... POS签购单是刷卡交易成功后,POS机打印的交易确认单据,POS签购单必须经持卡人签名确认后,该交易才具有法律效力。商家必须保留POS签购单一年以上备查,持卡人可保留POS签购单至次月银行卡账务核对完毕。 这是银行的记账凭证,所以需要本人签字 是迫使签购单的一个记录数据。

4、怎么填写采购单

LZ问的是采购通知单么?也就是订单?
如果是采购通知单的话 主要要注明采购名称,数量,单价,送货时间。如果有合同主体支持有以上就可以,如果没有主体合同的话还需要注明付款方式,验收方式,等等,也就是个小合同。
如果你说的是企业内部向采购部提交的采购单,也就是部门需求,那么需要注明:
1、名称,数量 到货时间。 就OK了,有问题你可以跟我咨询! 采购单格式基本如下:
采购部门:
采购人:
填单日期:年月日
序号---采购物品名称---规格---数量---单价---金额---备注(这些是采购表格的题头)
下面是“所采购物品用途”、“采购时间”,
最后面是各项审批,包括财务、部门经理或总经理等等。

5、采购申请单怎么写?

问题一:采购申请怎么写 采购申请单盯编号: 日期: 年 月 日
申请部门 部门编号 项目编号
需求时间 收货地址 联系人
联系电话
申请理由
采购对象 □固定资产 □生产用料 □办公用品(家具、文具)
□办公用品(其他) □低值易耗品? □其他
采购项目描述 名称 规格 用途 数量 需求日期 预计单价 金额
预算情况 年度预算 已用预算 部门可用预算 预算编号 尚余预算
审核 财务部 申请人
使用部门经理 预算负责人

问题二:采购申请问题 规范企业采购申请流程:
一、请购及其规定
1.请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;
(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;
(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类......>>

问题三:请示报告采购办公用品复印纸怎么写 请 示 报 告
XXXX领导:
因各部门工作需要,现拟采购以下办公用品:
1、A3复印纸XX箱
2、A4复印纸XX箱
……

当否,请批复!

特此报告

XX部
XXXX年XX月XX日

问题四:采购付款申请单怎么写 付款申请单
申请日期: 年 月 日
项目名称
付款单位
收款单位   付款金额
开户银行   银行帐户
付款方场 □支票 □电汇 □现金 □其它 发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它
付款事由 采购产品:
采购时间: 年 月 日 联系人及电话:
付款条件:□货到付款 □款到发货 □账期 天 □其它
货款说明:

申请人 复核 经办人 出纳 总经理

以上都是要素项,做个表就行, 申请单需另附合同协议等付款理由。

问题五:办公用品的申请怎么写 申请
尊敬的领导:
兹有XX部门因工作需要,需申请购买XX办公用品,数量XX,望领导给予批准为谢!
饥 申请人:XXX部门
XX年X月X日

问题六: *** 采购申请书怎么写?格式是什么样的? 30分 xxx上级领导:
正文内容(申请采购的原因,申请采购的物品即数量锭采购金额等)
祈领导批准为盼!
预算申请单位:xxxx(章)
单位负责人:(签字)

问题七:电脑采购申请书该怎么写 计算机采购申请报告 采购部受信息化办公室委托,因其业务需要(及其他理由),特向公司申请购买(什么样的)电脑(多少)台,单价(多少),总计(多少) 请公俯批准! 采购部 X年X月X日

问题八:采购申请单怎么写 就把实际情况说明一下就可以了,
例如,我公司因生产需要,急须采购***原料****,浮领导批示!
具体情况要看你们公司对采购的管理制度是怎么样的啊!

问题九:设备购置 申请书 怎么写? 申请书
公司领导:
因XX原因工地急需购置一台计算机。
品牌型号:卡西欧fx5800
相关配置参数XXXX
价格大约XXXX 元
以上申请,恳请领导批示。
XXXX部门
XX年XX月XX日

问题十:怎么填写样 *** 采购资金支付申请书 这个问题好像是很容易的础,你们的地方 *** 采购机构有自己的表格的,而且要求是各地有不同的,最准确当然是问当地的采购机构罗。

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